Faktúra č. DFB/22/0471

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0471
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 2022 za byt
  • Dátum doručenia: 12.01.2023
  • Celková hodnota: 135,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1131195 z 8.12.20
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť