Faktúra č. DFB/22/0469

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0469
  • Popis fakturovaného plnenia: telefón 12/2022
  • Dátum doručenia: 11.01.2023
  • Celková hodnota: 21,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť