Faktúra č. DFB/22/0468

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0468
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM a náhrada 12/2022
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 152,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť