Faktúra č. DFB/22/0454

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0454
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 11/22
  • Dátum doručenia: 21.12.2022
  • Celková hodnota: 2,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť