Faktúra č. DFB/22/0435

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0435
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 11/22
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.217,208,204/22
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť