Faktúra č. DFB/22/0432

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0432
  • Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+ Akreditov.: učiteľská mobilita Wroclaw:Nehila a Šechný
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 1 930,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť