Faktúra č. DFB/22/0415

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0415
  • Popis fakturovaného plnenia: Veľkoplošná obrazovka na oslavách 70.výročia školy
  • Dátum doručenia: 05.12.2022
  • Celková hodnota: 708,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.210/22
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť