Faktúra č. DFB/22/0402

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0402
  • Popis fakturovaného plnenia: Pomôcky na súťaž Zenit
  • Dátum doručenia: 28.11.2022
  • Celková hodnota: 1 008,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.219/22
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť