Faktúra č. DFB/22/0399

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0399
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlaková nádoba Maxivarem
  • Dátum doručenia: 24.11.2022
  • Celková hodnota: 132,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.216/22
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť