Faktúra č. DFB/22/0396

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0396
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK 11/2022
  • Dátum doručenia: 24.11.2022
  • Celková hodnota: 607,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť