Faktúra č. DFB/22/0386

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0386
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 10/2022
  • Dátum doručenia: 09.11.2022
  • Celková hodnota: 1 654,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19.3.15,dod.22.8.19
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť