Faktúra č. DFB/22/0377

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0377
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM a náhrada 10/2022
  • Dátum doručenia: 07.11.2022
  • Celková hodnota: 68,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť