Faktúra č. DFB/22/0376

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0376
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK 11/2022
  • Dátum doručenia: 07.11.2022
  • Celková hodnota: 229,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť