Faktúra č. DFB/22/0370

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0370
  • Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok VUJ,GAS,ŠECH
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.201/22
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť