Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0368
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál
- Dátum doručenia: 02.11.2022
- Celková hodnota: 173,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 04.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť