Faktúra č. DFB/22/0365

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0365
  • Popis fakturovaného plnenia: PC s príslušenstvom pre zast. - 1 ks
  • Dátum doručenia: 27.10.2022
  • Celková hodnota: 762,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť