Faktúra č. DFB/22/0355
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0355
- Popis fakturovaného plnenia: prechodové lišty ŠI
- Dátum doručenia: 11.10.2022
- Celková hodnota: 52,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.188/22
- Dátum zverejnenia: 18.10.2022
- Poznámka: