Faktúra č. DFB/22/0355

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0355
  • Popis fakturovaného plnenia: prechodové lišty ŠI
  • Dátum doručenia: 11.10.2022
  • Celková hodnota: 52,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.188/22
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť