Faktúra č. DFB/22/0346

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0346
  • Popis fakturovaného plnenia: toner do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 06.10.2022
  • Celková hodnota: 56,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 183/22
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť