Faktúra č. DFB/22/0340

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK, ŠI 10/2022
  • Dátum doručenia: 05.10.2022
  • Celková hodnota: 3 844,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.12.2020
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť