Faktúra č. DFB/22/0338

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: redukcie,kryt na webkameru, odvápňovač,...
  • Dátum doručenia: 04.10.2022
  • Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť