Faktúra č. DFB/22/0336

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0336
  • Popis fakturovaného plnenia: doména spse-po.sk 11/2022 - 10/2023
  • Dátum doručenia: 04.10.2022
  • Celková hodnota: 15,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť