Faktúra č. DFB/22/0332

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0332
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť BOZP, PZS, CO - 3.Q 2022
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 3.6.2021
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť