Faktúra č. DFB/22/0331

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 10/2022
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 229,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť