Faktúra č. DFB/22/0320

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0320
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8/22
  • Dátum doručenia: 22.09.2022
  • Celková hodnota: 6,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť