Faktúra č. DFB/22/0313

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: telefón 9/2022
  • Dátum doručenia: 09.09.2022
  • Celková hodnota: 22,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť