Faktúra č. DFB/22/0304

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK, ŠI 9/2022
  • Dátum doručenia: 06.09.2022
  • Celková hodnota: 3 844,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.12.2020
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť