Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0303
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 18.5.22-25.8.22 ŠI
- Dátum doručenia: 06.09.2022
- Celková hodnota: 913,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 13.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť