Faktúra č. DFB/22/0288

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0288
  • Popis fakturovaného plnenia: toner do tlačiarne - sekretariát
  • Dátum doručenia: 25.08.2022
  • Celková hodnota: 326,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 156/22
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
156/22 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 326,40 € 17.08.2022 27.08.2022 Objednávka
Tlačiť