Faktúra č. DFB/22/0279

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0279
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vjazdovej závory
  • Dátum doručenia: 17.08.2022
  • Celková hodnota: 647,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.146/22
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť