Faktúra č. DFB/22/0265

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0265
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 6/2022
  • Dátum doručenia: 03.08.2022
  • Celková hodnota: 104,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 125,126,121,122/22
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť