Faktúra č. DFB/22/0260

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0260
  • Popis fakturovaného plnenia: výroba samolepiek - označenie skriniek
  • Dátum doručenia: 28.07.2022
  • Celková hodnota: 32,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť