Faktúra č. DFB/22/0245

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: nová verzia Magma 01.07.-30.09.22
  • Dátum doručenia: 07.07.2022
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť