Faktúra č. DFB/22/0239

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 6/2022 - ŠB2
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota: 270,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1131195 z 8.12.2020
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť