Faktúra č. DFB/22/0198

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ DV: org.podpora, ubytovanie, strava, 10ž+1u, kultúra
  • Dátum doručenia: 02.06.2022
  • Celková hodnota: 19 510,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 115/22
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
115/22 ubytovanie,strava,kultúra,org.podpora pre 10 žiakov a učiteľa (projekt Erasmus+DV) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Vitalis GmbH 000 19 510,00 € 30.05.2022 06.06.2022 Objednávka
Tlačiť