Faktúra č. DFB/22/0196

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0196
  • Popis fakturovaného plnenia: cestovné poistenie 7.6.-29.6.2022 (projekt Erasmus-mobilita Nemecko)
  • Dátum doručenia: 02.06.2022
  • Celková hodnota: 328,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 109/22
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
109/22 cestovné poistenie Union na cestu a pobyt do Nemecka 7.6.-29.6.2022 (projekt Erasmus) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 STEX, s.r.o. 36470295 328,76 € 25.05.2022 03.06.2022 Objednávka
Tlačiť