Faktúra č. DFB/22/0174

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0174
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovná obuv pre školníka
  • Dátum doručenia: 16.05.2022
  • Celková hodnota: 37,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 098/22
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
098/22 pracovná obuv pre školníka SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Canis safety a.s. 47998156 37,69 € 10.05.2022 17.05.2022 Objednávka
Tlačiť