Faktúra č. DFB/22/0172

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0172
  • Popis fakturovaného plnenia: Hranoly na povalu ŠB č.2
  • Dátum doručenia: 12.05.2022
  • Celková hodnota: 1 518,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 096/22
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
096/22 hranoly na povalu ŠB č.2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fineprint, s.r.o. 36471356 1 518,00 € 09.05.2022 12.05.2022 Objednávka
Tlačiť