Faktúra č. DFB/22/0158

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0158
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery (sekretariát + kabinet DLU)
  • Dátum doručenia: 05.05.2022
  • Celková hodnota: 267,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 089/22
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
089/22 tonery (sekretariát + kabinet DLU) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 267,79 € 27.04.2022 05.05.2022 Objednávka
Tlačiť