Faktúra č. DFB/22/0146

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0146
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 25.04.2022
  • Celková hodnota: 262,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 080/22
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
080/22 elektroinštalačný materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 262,29 € 20.04.2022 25.04.2022 Objednávka
Tlačiť