Faktúra č. DFB/22/0145

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 4/2022
  • Dátum doručenia: 25.04.2022
  • Celková hodnota: 194,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: abon.z. zo 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť