Faktúra č. DFB/22/0128

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: Činnosť BOZP,PZS,CO 1Q2022
  • Dátum doručenia: 05.04.2022
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť