Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0120
- Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA I.Q 2022
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť