Faktúra č. DFB/22/0111

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: predplatné on-line kniha Smernice a org. predpisy 27.03.22-26.03.23
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 189,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 063/22
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
063/22 On-line kniha smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 27.3.2022-31.12.2022, od 1.1.2023-26.3.2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Varlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 189,61 € 21.03.2022 29.03.2022 Objednávka
Tlačiť