Faktúra č. DFB/22/0109

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: OSB dosky na zadnú časť povaly ŠB č.2
  • Dátum doručenia: 24.03.2022
  • Celková hodnota: 2 275,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 062/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
062/22 OSB dosky na zadnú časť povaly ŠB č.2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fineprint, s.r.o. 36471356 2 275,09 € 16.03.2022 24.03.2022 Objednávka
Tlačiť