Faktúra č. DFB/22/0108

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0108
  • Popis fakturovaného plnenia: Darčekové kupóny na súťaž
  • Dátum doručenia: 23.03.2022
  • Celková hodnota: 88,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť