Faktúra č. DFB/22/0103

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 3/2022 ŠK, rohože
  • Dátum doručenia: 21.03.2022
  • Celková hodnota: 524,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: abon. z. 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť