Faktúra č. DFB/22/0093

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 11,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť