Faktúra č. DFB/22/0083

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0083
  • Popis fakturovaného plnenia: servis rekuperačnej technológie
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 696,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/22
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/22 servis rekuperácie SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ing. Milan Brziak - B.C.IMPORT 32465050 696,00 € 14.02.2022 18.02.2022 Objednávka
Tlačiť