Faktúra č. DFB/22/0080

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0080
  • Popis fakturovaného plnenia: Projekt Dig.vedomosti: mobilita MILÁNO 10 žiakov a 1 pedagóg 26.3.-17.4.2022
  • Dátum doručenia: 02.03.2022
  • Celková hodnota: 25 934,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť