Faktúra č. DFB/22/0078

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0078
  • Popis fakturovaného plnenia: LCD monitor + káble ŠI, vysávače, predlžovačky a káble ŠK
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 672,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 043/22
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
043/22 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 672,35 € 23.02.2022 03.03.2022 Objednávka
Tlačiť